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- La transparencia es la base de la confianza y el poder de servir se dignifica cuando se ejerce con integridad: Auditora Superior
- Se emitieron un total de 5 mil 634 observaciones, 815 pliegos de observación, 2 mil 270 Resultados Finales y mil 110 Recomendaciones derivado de 163 auditorías y 378 revisiones a las Cuentas Públicas
- Liliana Dávalos Ham, titular del OSFEM, resaltó el esfuerzo y dedicación de las personas servidoras públicas para cumplir con el PAA 2025
Juan Ignacio Corro
Toluca, Estado de México, a 13 de noviembre de 2025
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) entregó el Informe de Resultados 2025 de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2024 a la Comisión Legislativa de Vigilancia, en el que se da cuenta del cumplimiento del Programa Anual de Auditorías (PAA) 2025 que contempló la ejecución de 163 auditorías – 103 realizadas a municipios – y 378 revisiones a las Cuentas Públicas del año inmediato anterior.
El documento, entregado por la Auditora Superior de Fiscalización del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, a la diputada presidenta de la Comisión Legislativa, Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, contiene un total de 5 mil 634 observaciones que serán objeto de seguimiento, investigación y, en su caso, substanciación.
Derivado de la labor de fiscalización, se dio a conocer la emisión de 2 mil 270 resultados finales, mil 110 recomendaciones y 815 pliegos de observación a entidades municipales y estatales.
La Auditora Superior de Fiscalización informó que el PAA 2025 contempló 541 actos de fiscalización: 163 auditorías y 378 revisiones a las Cuentas Públicas 2024 con una cobertura total de las 549 entidades fiscalizables.
En materia de revisiones, se consideraron, entre otros rubros, ingresos y egresos; ejecución de programas; inventario de bienes; tabuladores de sueldos y salarios; y deuda pública, de los cuales se identificaron 2 mil 166 inconsistencias: mil 788 del ámbito municipal y 378 del estatal.
Desglose por auditorías
El Informe de Resultados 2025 se sustentó con 98 mil 72 procedimientos de revisión a las Cuentas Públicas 2024; 2 mil 820 procedimientos de auditorías de cumplimiento financiero; mil 624 procedimientos de auditorías de inversión física; mil 141 procedimientos de auditorías de legalidad y 303 procedimientos de auditorías de desempeño.
En Cumplimiento Financiero se generaron 2 mil 580 observaciones derivadas de 47 auditorías -11 a entes estatales y 36 a municipales – y se realizaron 19 compulsas para verificar la congruencia y validez de la información documental proporcionada por las entidades.
Las 29 auditorías de Inversión Física derivaron en 3 mil 54 observaciones de las cinco aplicadas al ámbito estatal y 24 al municipal; hubo 143 verificaciones físicas y 97 inspecciones para corroborar que las inversiones se hayan llevado a cabo conforme a lo planeado, presupuestado y de acuerdo a la normativa aplicable.
Asimismo, se llevaron a cabo 36 auditorías de Legalidad a 30 municipios, dos Sistemas DIF Municipales y cuatro Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en los procesos de recaudación de ingresos, gasto por contratación pública y protección a la hacienda pública de bienes inmuebles. Lo anterior, se tradujo en 286 resultados finales, 509 recomendaciones y 86 pliegos de observación.
En el ámbito estatal, se programaron seis auditorías de Legalidad a una dependencia del Ejecutivo, cuatro organismos auxiliares y un órgano autónomo para verificar el cumplimiento en los procesos de selección, nombramiento, profesionalización y permanencia de los oficiales de los registros civiles municipales; gastos por contratación pública y por pago de remuneraciones a personas servidoras públicas, de los que se desprendieron 31 resultados finales, 59 recomendaciones, 13 pliegos de observación y dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
Se realizaron, además, 36 auditorías de Desempeño a municipios para verificar cumplimiento de objetivos y metas en los programas presupuestarios de Reglamentación Municipal, Mediación y conciliación y Modernización del catastro, de las que se emitieron 308 resultados finales y 432 recomendaciones de desempeño.
También se ejecutó el mismo tipo de auditoría a entidades estatales: tres dependencias del Poder Ejecutivo, tres órganos autónomos y dos organismos auxiliares, así como al Poder Judicial, a los programas presupuestarios: Modernización de la educación, Fomento a productores rurales, Empleo, Transparencia, Electoral, Modernización del catastro, Protección jurídica y registro de bienes inmuebles y Administrar e impartir justicia, de los que se determinaron 94 resultados finales y 108 recomendaciones.
Tras la entrega del Informe de Resultados, le siguen otras etapas dentro del proceso de fiscalización ya que los resultados obtenidos de las auditorías pasarán a la fase de Seguimiento y, en su caso, a Investigación y Substanciación.
El Informe de Resultados 2025 está disponible en el sitio oficial www.osfem.gob.mx para consulta pública.




